文号 索引号 yexian-2016-00068 关键词
主题分类 三公经费 体裁分类 服务对象
河南省平顶山市叶县安监局(本级)
发布部门:叶县人民政府 发布日期:2016-11-01 浏览次数: 次 字号:【  
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

















财决批复05表
部门:河南省平顶山市叶县安监局(本级)












金额单位:万元
项目上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余

小计人员经费公用经费
栏次1234567891011121314
合计45.5445.540.00203.19160.2342.96248.39205.44119.0486.4042.960.330.330.00
208社会保障和就业支出0.000.000.0019.5219.520.0019.5219.5219.520.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休0.000.000.0019.5219.520.0019.5219.5219.520.000.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休0.000.000.0019.5219.520.0019.5219.5219.520.000.000.000.000.00
215资源勘探信息等支出45.5445.540.00183.66140.7042.96228.87185.9199.5186.4042.960.330.330.00
21506安全生产监管45.5445.540.00183.66140.7042.96228.87185.9199.5186.4042.960.330.330.00
2150605  安全监管监察专项18.1618.160.000.000.000.0018.1618.160.0018.160.000.000.000.00
2150699  其他安全生产监管支出27.3827.380.00183.66140.7042.96210.71167.7599.5168.2442.960.330.330.00
















































注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
   2.本表批复到项级科目。
   3.本表以"万元"为金额单位(保留两位小数)。
部门决算相关信息统计表
编制单位:河南省平顶山市叶县安监局(本级)
2015年度
金额单位:元
项  目行次统计数项  目行次统计数
栏  次1栏  次2
一、“三公”经费支出1二、机关运行经费19863,998.91
(一)支出合计2164,954.56(一)行政单位200.00
 1.因公出国(境)费30.00(二)参照公务员法管理事业单位21863,998.91
 2.公务用车购置及运行维护费4147,230.56
22 
   (1)公务用车购置费50.00三、国有资产占用情况23
   (2)公务用车运行维护费6147,230.56(一)车辆数合计(辆)243
 3.公务接待费717,724.00  1.部级领导干部用车250
   (1)国内接待费817,724.00  2.一般公务用车261
   (2)国(境)外接待费90.00  3.一般执法执勤用车272
(二)相关统计数10  4.特种专业技术用车280
 1.因公出国(境)团组数(个)110  5.其他用车290
 2.因公出国(境)人次数(人)120(二)单位价值200万元以上大型设备(台,套)300
 3.公务用车购置数(辆)130 31 
 4.公务用车保有量(辆)143 32 
 5.国内公务接待批次(个)1520 33 
 6.国内公务接待人次(人)1630 34 
 7.国(境)外公务接待批次(个)170 35 
 8.国(境)外公务接待人次(人)180 36 
注:1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。
   2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决08表保持一致;
   3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与财决07表保持一致。
   4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附01表保持一致。
收入支出决算批复表





财决批复01表
部门:河南省平顶山市叶县安监局(本级)



金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入1203.19一、一般公共服务支出300.00
  其中:政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出320.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出330.00
四、经营收入50.00五、教育支出340.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出350.00
六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出360.00

8
八、社会保障和就业支出3719.52

9
九、医疗卫生与计划生育支出380.00

10
十、节能环保支出390.00

11
十一、城乡社区支出400.00

12
十二、农林水支出410.00

13
十三、交通运输支出420.00

14
十四、资源勘探信息等支出43228.87

15
十五、商业服务业等支出440.00

16
十六、金融支出450.00

17
十七、援助其他地区支出460.00

18
十八、国土海洋气象等支出470.00

19
十九、住房保障支出480.00

20
二十、粮油物资储备支出490.00

21
二十一、其他支出500.00
本年收入合计22203.19本年支出合计51248.39
用事业基金弥补收支差额230.00结余分配520.00
年初结转和结余2445.54  其中:提取职工福利基金530.00
 其中:项目支出结转和结余250.00        转入事业基金540.00

26
年末结转和结余550.33

27
 其中:项目支出结转和结余560.00

28

57
总计29248.73总计58248.73
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
   2.本表含政府性基金预算财政拨款。
   3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


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